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增值税申报错误怎么办

增值税申报错误怎么办
2022-10-11 141

增值税申报错误怎么办?小伙伴经常遇到这个问题。以下是职称评审网整理的相关内容。我们来看看。

增值税申报错误怎么办?

答:如果增值税申报成功(报表已进入国家税收征管系统),则需要更改报表。在当月的申报期内,您可以直接到国家税务厅作废申报表,并在返回后再次申报。

如果已经过了当月的申报期,需要手动填写正确的增值税申报表,确认,然后到大厅修改报表。

发生增值税申报数据错误时,可以这样处理:

增值税申报错误怎么办

1.。作为依法销售的红色冲洗,已开具红票(税务机关应当申请红色冲洗并备案),即当月申报缴纳增值税,申请退税(或下月抵扣),或下月与主管税务机关协调申请;

2.如果没有红票(即视为销售或无票销售),由于本月多纳税(没有滞纳金),只能在下个月申报,同时向主管税务机关提交本月和下个月的账面和申报表(收入和销项税),作为备案。

3.由于业务发生期间未依法申报,严格不按规定如实申报,税务机关也可以按规定办理。但是,由于特殊情况,如果处理,可以向税务机关详细说明,并申请理解。

在阅读了职称评审网络的上述文章后,我相信你应该知道:增值税申报表填写错误的修改方法。与此同时,如果你现在买了我们的课程,就会有一个惊喜!

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